Enviar XML / DANFE por e-mail
Nesse artigo será abordado quais os critérios para que seus clientes recebam o XML, boletos de cobrança, o código de barras para copiar e colar no banco.
Parâmetros Geração de NF-e
Inicialmente a parametrização para envio, é feita no módulo de Geração de Notas Fiscais. Para acessar o módulo deverá seguir a seguinte rota:
Logística > Vendas > Saídas > Geração de NF-e

Ao abrir o módulo, no botão de ação "
Parâmetros"

Em Parâmetros, na ficha "
E-mail"

Atenção:
Deverão ser de responsabilidade do usuário as informações técnicas. Se necessário acione o seu TI para os dados de provedor de e-mail.
A seguir, no campo "Assunto" e "Mensagem padrão do e-mail" será visível ao seu cliente.

No campo, "
E-mail para envio de cópia oculta de todos as DANFE(s) e XML(s)" é possível adicionar um endereço de e-mail como cópia. Assim, todo e-mail enviado pelo sistema esse endereço de e-mail receberá uma cópia na sua caixa de entrada.
Lembre-se de verificar também a sua caixa SPAM.
As flags abaixo, tem a seguinte função se acionada:
Boleto
Os campos abaixo, precisam estar preenchidos com as informações do banco que será usado:

Lembre-se de acionar a flag "Envia boleto de cobrança anexado"
Ex:

Após parametrizar o banco que será usado na emissão do boleto, deverá seguir para a próxima etapa.
Cadastro Cliente / Fornecedor
O endereço de e-mail que receberá a DANFE de seu cliente, deverá estar indicada no módulo de Cadastro Cliente/Fornecedor. Para acessar o módulo, siga a rota:
Cadastros > Empresas > Cliente / Fornecedor

Localize o seu cliente/fornecedor, observe em destaque os campos abaixo:
O campo "
E-mail" e "
Email DANFE" é o endereço de e-mail para qual será enviado o boleto, também deverá ser informado o e-mail na ficha de contatos:

Na ficha contatos, deverá informar o e-mail e também acionar a flag "
Enviar DANFE"

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